İç Kontrol
Genel Bilgiler
1-Kontrol Ortamı Standartları
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu
İç Kontrol Komisyonu
KOS1-Etik Değerler ve Dürüstlük
Etik Sözleşmesi
KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri
Misyon-Vizyon
Teşkilat Şeması
Hassas Görevler
Personel Görev Dağılımı
KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme
Performans Değerlendirme Formu
KOS4- Yetki Devri
Yetki Devri Formu
2-Risk Değerlendirme
RDS1-Planlama ve Programlama
RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi
Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu
Kurum Risk Haritası
Risk Puan Tablosu
Risk Eylem Planı Tablosu
Risk Profili Tablosu
Risk Envanteri Tablosu
Risk Eylem Planı Çalışma Grubu
3-Kontrol Faaliyetleri Standartları
KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
Hizmet Envanteri
Hizmet Standartları
İş Akış Şemaları
KFS3- Görevler Ayrılığı
Görevler Ayrılığı
KFS4- Hiyerarşik Kontroller
Hiyerarşik Yapı
KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği
Görev Tanımları
Görev Devri Formu
KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
Erişim-Yetki Taahütnamesi
4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri
BİS1- Bilgi ve İletişim
Bilgi ve İletişim
BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları
2023 Faaliyet Raporu
2024 Faaliyet Raporu
BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)
BİS4- Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
Personel Öneri Formu
Şikayet Dilekçesi
Tutanak
5-İzleme
İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi
İç Kontrol Değerlendirme Formu
İS2- İç Denetim